Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO      
Portal de Compras Públicas
Licitación Privada LPR 23/2023

CONVOCATORIA

Servicio de desratización, desinfección y desinsectación de la UNM.
Oficina contratación central
EXP:790/2023
19/01/2024
Sin Modalidad
De etapa única nacional
30/01/2024 12:00

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Servicio de desratización, desinfección y desinsectación de la UNM.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
www.comprar.gob.ar, www.unm.edu.ar (1744), MORENO, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
www.comprar.gob.ar, www.unm.edu.ar (1744), MORENO, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
Hasta el día 30/01/2024 a las 12:00 horas
Hasta el día 30/01/2024 a las 12:00 horas
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
19/01/2024
30/01/2024
30/01/2024
13:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas
Especificaciones técnicas:

1.- OBJETO:
Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO sita en la calle Bartolomé Mitre 1.891, Partido de MORENO, Provincia de BUENOS AIRES por el término de 6 (seis) meses con opción a prórroga por un período de 6 (seis) meses más.

2.- ALCANCE DEL SERVICIO:
El servicio de control de plagas comprende la realización de tareas de desinsectación y desratización interior y exterior, desinfección interior. Este servicio se realizará en todos los exteriores del campus de la UNM,  Edificio Histórico, Edificio de Mantenimiento, Edificio de Laboratorios, Edificio Daract 1, Edificio Daract 2, Edificio Dorrego, Edificios Espunm, Aulas P,  campus polideportivo y sus instalaciones sanitarias.
 

3.- PLAN DE TAREAS A DESARROLLAR:
Se tenderá a eliminar completamente los focos de procreación y lograr al máximo la disminución de insectos, roedores, bacterias, virus,  pulgas, cucarachas, intensificando el servicio en los subsuelos del edificio, cocinas y depósitos, y en las cañerías de descarga cloacal, tomas de aire exterior y entretecho etc.


Los productos a emplearse no deben ser tóxicos para las personas, debiendo certificarse previo a su utilización, la aprobación por el Organismo Nacional Publica pertinente. Tampoco deben dejar olor, ser corrosivos y/o manchar pisos y muebles.

El manipuleo y almacenaje de los productos usados deberá ajustarse estrictamente a las normas que específicamente dice la dicte la Hoja de Riesgo para cada producto en particular, siendo exclusiva y totalmente responsable la empresa por el cumplimiento de dichas normas.

A fin de evitar contaminaciones a través de derrames y garantizar la integridad de estos y la seguridad en el manejo de los mismos, los productos serán transportados y mantenidos en sus envases originales evitando traspasamientos o fraccionamientos.
La empresa contratada previo al comienzo del servicio, deberá presentar ante las autoridades de la Universidad Nacional de Moreno los rótulos con el número de lote y vencimiento de los productos a utilizar.

Una vez usado el producto será responsabilidad de la empresa contratada el retiro de los envases vacíos del ámbito del edificio, dándoles de baja según la normativa legal (Ley N° 24.051). Con idéntico criterio se darán de baja desechos, remanentes, enjuagues u cualquier subproducto generado por la manipulación de los productos usados.

 3-1.-DESINFECCÍON:
Se deberá realizar en la totalidad de los espacios que poseen tránsito de personas, como por ejemplo,  oficinas, aulas, baños, cocina, etc., mediante pulverización manual o mecánica de desinfectantes adecuados.
Los mismos no deben ser tóxicos ni cáusticos, no dejarán manchas ni transmitirán olores, no producirán irritación de la piel o de los ojos, actuando fundamentalmente contra bacterias,  hongos,  algas y virus causantes de enfermedades que afectan la higiene pública.
Los oferentes deberán presentar  folleto descriptivo de los productos y la ficha de seguridad de los mismos.
Todas las personas que intervienen en el servicio deben contar con ART, estar en la nómina de empleados de la empresa con sus aportes previsionales al día y una antigüedad no menor a 5 (cinco) años comprobable.
La frecuencia de aplicación será de forma quincenal a partir del inicio de la contratación.

 3.2- DESINSECTACÍON, CONTROL DE CUCARACHAS ALEMANAS.
Se deberá realizar en aulas, cocinas, oficinas, archivos, baños, bar de la universidad, se aplicarán cebos cucarachicidas en forma de gel como así también insecticidas de contacto que no contamines el ambiente, que sean altamente residuales, que tengan muy baja toxicidad para el ser humano.
En el resto de las instalaciones, se aplicaran insecticidas pulverizados, previendo que no permanezcan personas en los mismos durante su tratamiento.
Los oferentes deberán presentar  folleto descriptivo de los productos y la ficha de seguridad de los mismos. 
La frecuencia de aplicación será de forma quincenal a partir del inicio de la contratación.
Todas las personas que intervienen en el servicio deben contar con ART, estar en la nómina de empleados de la empresa con sus aportes previsionales al día y una antigüedad no menor a 5 (cinco) años comprobable.

 3.3- DESINSECTACÍON, CONTROL DE PULGAS Y PIOJILLOS DEL PAPEL.


En las estanterías, los depósitos de guarda, biblioteca, sector de mantenimiento, se podrán aplicar productos específicos para combatir las plagas mencionadas mediante niebla fría o termonebulizada.
Los oferentes deberán presentar  folleto descriptivo de los productos y la ficha de seguridad de los mismos.
La frecuencia de aplicación será de forma quincenal a partir del inicio de la contratación.

Todas las personas que intervienen en el servicio deben contar con ART, estar en la nómina de empleados de la empresa con sus aportes previsionales al día.

 3.4- FUMIGACÍON CONTRA MOSQUITOS.
Se realizará el control de mosquitos en la totalidad del predio junto con todos los pasillos peatonales y vehiculares, y patios internos. Será necesario contar con máquinas de niebla fría, termo nebulizadoras y ultra bajo volumen así como también  máquinas pulverizadoras manuales de presión progresiva para aplicaciones focalizadas. Se deberán aplicar piretroides destilados y con un bajo porcentaje de solventes, que no despidan olores molestos o nocivos, no sean corrosivos o dañinos para las superficies y posean un alto poder residual para el control de mosquitos. Se procederá a rociar con insecticidas la vegetación, las paredes perimetrales, las copas de árboles, los caminos circundantes, las rejillas y desagües y luminarias. Se deberán utilizar para la aplicación con máquina de niebla fría 27 litros de aguar mas líquido antievaporante con una dosificación máxima de un 5 % y 750 cm 3 de insecticida para el control de mosquitos los cuales deben tener baja toxicidad para humanos, alta residualidad y no despedir vapor que sean nocivos. Para la utilización de máquinas termonebulizadoras y de ultra bajo volumen de deberán aplicar 60 litros de producto preparado utilizando productos de baja toxicidad para humanos, alta residualidad y no despedir vapor que sean nocivos, para la utilización de máquinas de presión progresiva se deberán aplicar 25 litros de producto preparado para el control de mosquitos y además los cuales deben tener baja toxicidad para humanos, alta residualidad y no despedir vapores que sean nocivos.
La frecuencia de aplicación en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril es de una vez por semana, mientras que en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto la frecuencia será quincenal.
Los días y horarios deberán ser acordados previamente con la Dirección General de Mantenimiento Edilicio y Seguridad y la empresa contratada para no interferir con el desarrollo de las actividades académicas.


  3.5- DESRATIZACÍON, CONTROL DE ROEDORES.
Se realizará una tarea preventiva, colocando en los ámbitos del subsuelo del edificio y en todos los sectores de probables accesos desde el exterior, raticidas anticoagulantes con estaciones de cebadero, las mismas deberán estar identificadas.
En caso que surgiera alguna manifestación circunstancial de alguna plaga, la contratista deberá concurrir dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ser convocada, a fin de combatirla, sin que ello genere trabajo adicional alguno, ni represente mayor costo en la prestación de servicio.

El personal interviniente debe tener una capacitación en control  de roedores en espacios confinados y presencia de asbesto. Se deberá presentar junto con las hojas de seguridad de productos la aprobación por el órgano Nacional Pertinente.
El manipuleo y almacenaje de los productos usados deberá ajustarse estrictamente a los protocolos de desratización basados en normativas para instituciones educativas.
La frecuencia de aplicación será de forma quincenal a partir del inicio de la contratación.

4- DOCUMENTACÍON A SOLICITAR.
Carpeta de referencias, donde consten prestaciones de servicios como las que se describen, que serán eventualmente verificadas, por lo que se deben mencionar en una planilla “ad hoc”, denominación del servicio, duración y período de ejecución de los trabajos, empresa u organismo contratante, persona de referencia, dirección y teléfono.
Acreditar una antigüedad no menor a cinco (5) años en el control de plagas urbanas.
Certificado extendido por el Organismo Nacional pertinente, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N 11.843 y su Decreto Reglamentario n° 19.529. Esta es la ley que obliga a realizar los servicios de desratización en cualquiera fuera el edificio o institución.
Habilitaciones de los depósitos y oficinas extendidos por los organismos oficiales (Municipales y/o Nacionales) específicos para cada rubro.

5- TRABAJOS.


El oferente deberá realizar una descripción taxativa y clara de las características del servicio ofrecido, debiendo incluir en su oferta:
a)    Plan de trabajo de las tareas a realizar,  el cual  deberá establecer la cantidad de personal asignado a  las actividades, cantidad de horas-hombre/mes,  para atender acabadamente el servicio mensual en trato. Asimismo deberá incluir el listado de los equipos a utilizar detallando máquinas,  herramientas y la forma de ejecución del servicio. De resultar Adjudicatario, la UNIVERSIDAD. podrá aprobar o determinar modificaciones al Plan de trabajo a fin de optimizar la prestación.
b)    Insumos a utilizar y proveer, marcas y datos del fabricante y características de los mismos, datos  de inscripción en Salud Pública e identificación de sus riesgos.

La totalidad de los materiales, elementos, instrumental, herramientas, equipamiento mecánico y de seguridad y la mano de obra necesarios para llevar a cabo las tareas pertinentes, deberán ser provistos por la contratista.

La UNIVERSIDAD, observará la prestación del servicio contratado, verificando diariamente el grado de cumplimiento de las actividades, los métodos o técnicas utilizadas, los insumos suministrados y el equipamiento previsto.

6- MATERIALES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
Estará a cargo de la empresa contratista la provisión de la totalidad de los materiales,  elementos, instrumental, herramientas, equipamiento mecánico, seguridad y mano de obra especializada necesarios y acorde a las tareas a ejecutar en cada uno de de los ítems enunciados, con el fin de garantizar un optimo servicio. 
El  detalle de lo anterior deberá ser  presentado al momento de la cotización en una “planilla de materiales, elementos, instrumental, herramientas, equipamiento mecánico, de seguridad y mano de obra” en que se enunciaran los tipos, marcas, modelos, calidades y cantidades (en las unidades de medida que correspondan: unidad, ml, m2, horas hombre, etc.) de cada uno de los recursos a asignar para la prestación del servicio.
La totalidad del equipamiento detallado, deberá estar en existencia y en perfecto estado de conservación durante la vigencia del contrato y poder ser verificado por la  UNIVERSIDAD. 

7- DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.
El personal que la empresa contratista utilice para la prestación del servicio en cuestión, estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa, como así los sueldos, cargas sociales seguros, beneficios y otras obligaciones que existan o puedan surgir durante la vigencia del contrato.

La contratista deberá presentar mensualmente ante la UNIVERSIDAD constancia de pago de declaración jurada de SUSS (Formulario Nº 931); como así también constancia de pago de Aportes y Contribuciones a los Regímenes de Seguridad y Obra social y copia de recibos de sueldos del personal afectado al servicio.

Será también de exclusiva responsabilidad de la contratista, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a  terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la contratista deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle.

a.  Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado. Se deberá presentar constancia de contratación y pago al día de ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) (requisito sin el cual no se dará curso a la certificación al mes correspondiente) con las actualizaciones pertinentes cada vez, en la oficina de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. Asimismo cada nuevo empleado de la contratista deberá presentar dicha documentación antes del ingreso. (Se deberá establecer en la póliza una Cláusula de NO Repetición a favor de la Universidad Nacional de Moreno)
  
Todos estos seguros deberán ser por montos suficientes para proteger a la contratista de cualquier      responsabilidad por lesiones, enfermedades, o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.

b. Responsabilidad civil por daño a  terceros que cubran todos los riesgos en la propiedad en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión de operación de la contratista con relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.
A tal efecto deberá presentar:
I.-Seguro de Accidentes Personales en los casos que corresponda.
II.-Seguros de Responsabilidad Civil endosado a favor de la Universidad Nacional de Moreno. 

La documentación mencionada precedentemente deberá ser entregada en forma obligatoria con cada una de las liquidaciones mensuales a la Dirección General de Mantenimiento Edilicio y Seguridad  en caso contrario deberá retenerse la facturación hasta tanto se regularice la situación, sin perjuicio de la penalidad que considere pertinente aplicar.

Quedará a cargo de la contratista la ropa y elementos de protección personal, en un todo de acuerdo con la tarea desarrollada, como así también la capacitación del personal en su uso.
La UNIVERSIDAD podrá exigir a la contratista la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados, cuya presencia o conducta no sea adecuada en su criterio.

El oferente deberá presentar al Director Técnico correspondiente con la debida  inscripción actualizada en el Ministerio de Salud de la Nación u Organismo contralor designado. El Director Técnico será responsable de la utilización de los productos, del correcto funcionamiento de los equipos, de la utilización de los elementos de protección personal y de la capacitación de los operadores a fin de que se efectúen tareas efectivas y seguras, tanto para los operarios, como para que el personal de la UNIVERSIDAD no esté expuesto a ningún tipo de intoxicación o alergia producto de su trabajo.

8.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El servicio podrá ser solicitado de lunes a domingos de 8:00 a 20:00 hs. Dentro de este rango, la UNIVERSIDAD y la contratista decidirán de común acuerdo el mejor día y  horario para el desarrollo de todas las tareas y cada una de ellas, a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de esta UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. 
El personal asignado a las tareas hará registro de ingresos y egresos frente a personal de la UNIVERSIDAD, firmando en planillas preparadas a tal efecto e indicando su número de documento de identidad.
El personal  a utilizar deberá ser previamente comunicado por nota a la UNIVERSIDAD  por la contratista.
La prestación del servicio deberá comenzar 4 días hábiles una vez emitida la orden de compra.

9.- VISITA AL PREDIO UNM:
La visita al predio es obligatoria y deberá coordinarse con la DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD, la que extenderá el certificado que formara parte de la oferta, siendo motivo de rechazo la falta del mismo. 
Nota: para el presente servicio no se aceptaran ningún tipo de tolerancias.


Tolerancia: No se aceptan
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (6,00)
Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO
NO SI 6,00 MES MANT. REPARACION Y LIMPIEZA DESINFECCION (3.3.5.01560) Servicio
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Otro NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratación se regirá por las normas contenidas en el Decreto N° 1023/01, su actual reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, sus modificatorios y complementarios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado mediante Disposición N° 63 de fecha 27 de Setiembre de 2016 emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones, sus modificatorias y complementarias, el Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno, aprobado por Resolución UNM-CS Nº 966/22 y sus modificatorias, el presente Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas.

La simple presentación a la contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa que las conoce y acepta en todas sus partes. Cualquier cláusula o condición que consignen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con lo establecido en los Decretos y Pliegos mencionados, harán que la misma sea declarada inadmisible y desestimada.

2 Otro ORGANISMO CONTRATANTE:

El organismo que promueve la presente contratación es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO (en adelante la UNIVERSIDAD).

3 Otro OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado tiene por objeto el Servicio de desratización, desinfección y desinsectación de la UNM por un período de seis (6) meses, con opciòn a pròrroga por hasta seis (6) meses más, en un todo de acuerdo a lo requerido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a este Pliego de Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, que rigen el presente procedimiento.

4 Otro VISTA Y RETIRO DE PLIEGO:

Los pliegos que conforman este procedimiento podrán ser obtenidos, con el fin de presentarse a cotizar o ser consultados en

  1.  En el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (COMPR.AR) www.comprar.gob.ar”;
  2. En el sitio de internet de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, www.unm.edu.ar; ingresando a la sección "La UNM/Compras y Contrataciones/Compras UNM".
  3. Requiriendo el envío de los mismos por correo electrónico a compras@unm.edu.ar. En este último caso, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, teléfono, y dirección de correo electrónico en el que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse en el marco del presente procedimiento.

A tal efecto se deberá estar a lo dispuesto en el Artículo 7° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

5 Otro NOTIFICACIONES:

Se realizarán de acuerdo a lo establecido por el art. 7º del Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y el Artículo 6° del  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las notificaciones que se realicen vía correo electrónico, se harán a través del correo institucional compras@unm.edu.ar.

6 Otro CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, ante la DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, a través de la dirección de correo electrónico compras@unm.edu.ar.

Las mismas deberán efectuarse hasta las 15 horas del TERCER (3) día hábil anterior a la fecha determinada para la presentación de las propuestas. 

La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50 del Decreto Nº 1030/2016.

Todas las circulares emitidas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego de Condiciones Particulares  y difundidas en el sitio de internet de la O.N.C.

 

7 Otro PRESENTACION DE LA OFERTA:

El oferente deberá presentar su oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La oferta deberá ser presentada, en soporte papel, en la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD DE MORENO, sita en la Avda. Bartolomé Mitre 1.891, de la Ciudad de MORENO, Provincia de BUENOS AIRES.

NO SERA NECESARIO ADJUNTAR A SU OFERTA NI EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, NI EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, COMO TAMPOCO EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, YA QUE LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA ACEPTACION LISA Y LLANA POR PARTE DE CADA OFERENTE DE TODO EL REGIMEN LEGAL Y TECNICO QUE RIGE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera del término estipulado que no fuere posible rechazar sin más trámite serán devueltas a sus presentantes. La UNIVERSIDAD no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La UNIVERSIDAD no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro del plazo establecido.

8 Moneda de cotización PRECIO, MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse de acuerdo lo indican el Artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016), determinándose para esta contratación que la moneda de cotización y de pago es PESOS ARGENTINOS.

En el precio el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; seguros; beneficios; gastos de personal; gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio ofertado, incluido, en caso de corresponder conforme a la actividad, el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo los precios cotizados deberán incluir los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo hasta la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. A tal efecto se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Entendiéndose en consecuencia que incluido todo lo necesario que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

 La UNIVERSIDAD no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley N° 23.928 conforme las modificaciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561. En los contratos de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, y cuando las circunstancias externas y sobreviniente afecten de modo decisivo el equilibrio contractual, se estará a lo dispuesto en el Artículo 55 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016).

En caso de que el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará éste último como precio cotizado. Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, se intimará al oferente a integrar el valor correspondiente.

9 Otro DOMICILIO:

Los oferentes deberán constituir domicilio en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13, inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

En caso de producirse cambio del domicilio especial durante la sustanciación del procedimiento licitatorio, deberá informarse fehacientemente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles siguientes, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en tanto para el caso de quien o quienes resultaren adjudicatarios tal obligación será también respecto a la dependencia requirente hasta el cumplimiento total del contrato.

El organismo contratante, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales competentes correspondientes al organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderle.

10 Otro DECLARACIÓN JURADA:

Junto con la oferta, deberán presentarse las siguientes declaraciones juradas:

  1. Declaración jurada en la que conste:
    • nombre y DNI de quien suscribe la oferta manifestando el carácter por el cual suscribe la misma;
    • nombre de la empresa a la que represente indicando:
      •  domicilio especial, calle, N° y localidad;
      • número de teléfono;
      • correo electrónico al que se enviarán y en el que se recibirán todas las comunicaciones oficiales entre la UNIVERSIDAD y el oferente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7.
  2. Declaraciones juradas establecidas en el Artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, según correspondan.
    • Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.
    •  Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.
  3. Declaración jurada de intereses conforme Decreto N° 202/2017. A tal efecto se informa que la funcionaria con competencia para decidir sobre la presente Contratación es la Secretaria de Administración, cuyos datos completos se encuentran difundidos en el sitio Oficial de la Universidad Nacional de Moreno, a los cuales podrá ingresar directamente a través del link: http://www.unm.edu.ar/index.php/la-unm/autoridades.

Se adjuntan como Anexo a las presentes Condiciones Particulares, los formularios de las respectivas Declaraciones Juradas.

11 Otro OPCIÓN A PRORROGA:

En caso de hacer uso la UNIVERSIDAD de la opción a prórroga prevista en la presente contratación, esta será comunicada a la firma adjudicataria con hasta 30 días de antelación al vencimiento del contrato. Dicha prorroga se efectuara en base a las condiciones pactadas originariamente, siendo los valores cotizados inmodificables y un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 del Decreto 1030/16. La opción a prorroga podrá ser utilizada para prorrogar la totalidad de los renglones o solo uno de ellos.

 

12 Otro PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

De acuerdo a lo indicado en el artículo 12 del Pliego Ùnico de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial  y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

13 Otro VISITA OBLIGATORIA:

Se considera obligatorio conocer el lugar en donde se prestara el servicio objeto de la presente contratación. A tal efecto los oferentes deberán realizar una visita. La misma podrá ser realizada de lunes a viernes de 12 a 13 hs. y hasta el día anterior a la fecha de apertura. El Área responsable de la supervisión y contacto es la Dirección General de Mantenimiento Edilicio y Seguridad. Por lo que los oferentes deberán coordinar la visita con la Arq. MARIANA DIAZ  enviando mail a la siguiente dirección de correo electrónico: mdiaz@unm.edu.ar.
La no realización de la visita, será considerada una omisión esencial en los términos del inciso j), del artículo 66 del Decreto 1030/2016. 

La Dirección General de Mantenimiento Edilicio y Seguridad emitirá un Certificado de Visita el que deberá incluírse en la oferta.

14 Otro SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO):

En virtud de lo establecido en el Artículo 25 de la Disposición ONC N° 62 E/2016, la Dirección General de Compras y Contrataciones verificara, dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicará que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.
En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la UT.
En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

15 Otro VERIFICACIÓN DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP):

Al momento de la Emisión del Cuadro Comparativo la Unidad Operativa de Contrataciones (en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27 de la Disposición ONC N° 62/16) verificará (conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017) el estado de deuda de cada oferente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si de resulta de la consulta surge que algún oferente posee deuda ante la AFIP, se lo intimará a regularizar su situación en el término de CINCO (5) días hábiles. En los casos en que la firma oferente continúe manteniendo la deuda, la Comisión Evaluadora desestimara sin más trámite su oferta por no cumplir el requisito de habilidad para contratar en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 e inciso b) del Artículo 66 del Anexo al Decreto 1030/2016.

Teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de la órbita de la Universidad las posibles discrepancias que surjan con respecto al estado de deuda entre el oferente y la AFIP, queda a cargo exclusivamente de cada oferente informarse periódicamente sobre su estado de deuda ante AFIP. A tal efecto, y conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017, artículo 5, para consultar las deudas liquidas y exigibles deberán ingresar al sistema cuentas tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y dentro de esta opción, el tramite “Consulta de Deuda Proveedores del Estado”.

16 Otro GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El/los oferente/s deberá/n constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, en un todo de acuerdo a lo indicado en el art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. En todos los casos, la referida garantía deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura y el inicio de vigencia de la misma no deberá ser posterior a la fecha y hora del acto de apertura de ofertas. A su vez, deberá ser constituida por el plazo inicial previsto en la Clàusula 13 del presente Pliego de Condiciones Particulares, y sus eventuales renovaciones. La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En virtud de lo establecido en el inc. e) de dicho artículo, en caso de optar por constituir garantía mediante seguro de caución, deberá designarse a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO como beneficiario, y la póliza deberá ser Original o Copia con la respectiva certificación por Escribano Público. Asimismo las pólizas presentadas deberán encontrarse aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en la COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 3/2020. En caso de que la garantía se presente mediante pagarè, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre de la Universidad Nacional de Moreno, y el importe en este caso no deberá superar la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), que representa la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL ($ 2.080.000.-) y no podrá combinarse con otro tipo de garantías. En caso de constituir garantía mediante depósito o transferencia bancaria se deberán tener en cuenta los siguientes datos: • RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO • CUIT N° 30711426287 • TIPO DE CUENTA: 03-CC$ • N° DE CUENTA: 24956380021640 • CBU: 0110638720063800216406 Asimismo, el oferente que opte por esta forma de integración, deberá adjuntar en su oferta copia del ticket que emita el Banco por el depósito, o transferencia realizada en concepto de garantía. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, será desestimada la oferta.

 

17 Otro GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el adjudicatario/cocontratante deberá integrar una garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. Todo ello, en función de lo estipulado en el artículo 37 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Para el supuesto de que no se integre la referida garantìa en los plazos mencionados, la Unidad Operativa de Contrataciones intimarà por medio fehaciente al adjudicatario/cocontratante a que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual al original. De persistir el incumplimiento una vez extinguido el nuevo plazo, será rescindida la contrataciòn adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario, intimàndolo a concretar el pago del importe dinerario equivalente. Asimismo, conllevará la aplicaciòn al mismo por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de las sanciones mencionadas en el artículo 106, inciso b, punto 1.3, del Anexo al Decreto 1030/16.

18 Otro EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

No será necesario presentar garantías cuando el monto de la oferta o de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS (1.000 M), equivalentes a PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000), conforme lo establece el Artículo 40) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016). No obstante ello, todos los oferentes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto 1030/16, a requerimiento de la Universidad Nacional de Moreno, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

19 Otro CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluaran las ofertas en virtud de la siguiente metodología de evaluación:

Los criterios a utilizar son los siguientes:

a).- Legal y financiero: se evaluará la documentación requerida en el presente Pliego y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

 b).- Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas: Se evaluará el cumplimiento de cada una de las condiciones, respecto de los bienes ofertados, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Las ofertas que no cumplan con las mismas quedarán fuera del proceso de evaluación y por consiguiente quedarán descalificadas.

c).- Comparación de Precios: Se procederá a comparar todas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego, a las Especificaciones Técnicas y a lo dispuesto en el Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja. La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente, y resulte ser la de menor precio será declarada la Oferta más conveniente para el Organismo.

20 Plazo de entrega PLAZO O FECHA, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios objeto de la presente contratación deberán comenzar a prestarse, dentro de los CUATRO (4) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar

.

 

21 Forma de pago PLAZO, FORMA, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

22 Otro PENALIDADES:

La Dirección General de Mantenimiento Edilicio y Seguridad controlará minuciosamente la prestación del servicio y sus resultados, a fin de dar cumplimiento de cualquiera de las condiciones del presente Pliego y de lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El NO - CUMPLIMIENTO de las pautas establecidas en las Especificaciones Técnicas, dará lugar  a la aplicación de Penalidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Observaciones: Todas las observaciones que la mencionada Dirección General realice deben ser subsanadas de inmediato en forma adecuada y ser tenidas en consideración a efectos de que no se reiteren. Las mismas se formularan por escrito, y serán debidamente notificadas a la adjudicataria.

La acumulación de Dos (2) observaciones, a los efectos de la aplicación de penalidades, constituirá UN (1) reclamo.

Reclamos: Los reclamos deberán ser formulados por escrito y debidamente notificados.

La adjudicataria tendrá TRES (3) días hábiles de notificado el mismo, para realizar su descargo.

Multas: La acumulación de DOS (2) reclamos motiva la aplicación de una multa, consistente en distintos descuentos en la facturación mensual, de acuerdo al siguiente criterio:

Primera Multa: QUINCE PORCIENTO (15 %) de la facturación.

Segunda Multa: VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de la facturación.

Tercera Multa: TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de la facturación.

Cuarta Multa: CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de la facturación

Quinta Multa: CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) de la facturación.

Sexta Multa: A partir de la Sexta Multa se procederá a la Rescisión del contrato por culpa de la adjudicataria.

Para la afectación de las penalidades se estará a lo establecido en el Artículo 102 del Decreto Nº1030/2016 sus modificatorios y complementarios.

23 Otro PERSONAL:

La adjudicataria deberá contar con el personal idóneo, con la capacitación correspondiente, y en cantidad suficiente, para el correcto cumplimiento de las tareas a efectuar. Todo el personal en servicio deberá cumplir con lo exigido en las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo se deberá proveer a cada empleado de todos los elementos de seguridad necesarios que demande el desarrollo de su tarea. Tanto el personal como los equipos deberán tener seguros de acuerdo a las normas vigentes.
La Adjudicataria queda obligada a cumplir en todos los casos de contratación o subcontratación de personal, con las disposiciones laborales vigentes. La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de ordenar a la adjudicataria el inmediato reemplazo del personal que no cumpla con las pautas señaladas. La adjudicataria mantendrá indemne a esta UNIVERSIDAD de cualquier reclamo que por cualquier concepto pudieran perseguir los empleados contratados por la misma para el desarrollo de las tareas.
La adjudicataria deberá dar cumplimiento a la totalidad de la normativa dispuesta por el Decreto Nacional Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así también las disposiciones de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.
La adjudicataria tendrá a su exclusivo cargo la totalidad de las obligaciones Impositivas, Laborales, Previsionales, Sindicales y cualquier otra que derive de la legislación vigente en la materia o que se dicte en el futuro, respecto de la actividad desarrollada, y del personal que afecte a la misma, bajo su dependencia, y durante todo el tiempo de la contratación. Asimismo la adjudicataria deberá contratar póliza de seguro de vida obligatorio y contar con la cobertura establecida en la Ley de Riesgo de Trabajo para todos sus dependientes. Deberá cubrir los posibles siniestros con una póliza de seguros contra todo riesgo y responsabilidad civil, por los accidentes que pudiera sufrir su personal o terceros vinculados con los trabajos que se realizan en función de la relación contractual. A tal efecto deberá presentar seguros de Responsabilidad Civil, por el monto suficiente, a favor de la Universidad Nacional de Moreno.
También deberá acreditar, aportando los comprobantes de inscripción pertinentes, estar registrado ante la AFIP como empleador. Si la adjudicataria demandara además, para la ejecución de las tareas a las que se obliga por contrato, de otro tipo de personal, sea este de carácter técnico o profesional y cualquiera sea el vínculo que los relacione, también será plenamente responsable de toda obligación emanada del referido vínculo.
El personal utilizado por la adjudicataria para prestar el servicio no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, siendo por cuenta de la adjudicataria todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.
La Universidad no posee responsabilidad alguna por conflictos o reclamos de cualquier naturaleza, que pudieran suscitarse entre la adjudicataria y el personal que esta ocupa, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La adjudicataria será responsable de los accidentes que pudieran sufrir su personal o terceros vinculados permanentes, transitoria o accidentalmente con los trabajos que realiza en función de la relación contractual.
Queda a exclusivo cargo de la adjudicataria la asistencia médica y salarios caídos derivados de cualquier accidente laboral.
Satisfacer debidamente las indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo y demás pagos que deba cumplir en su carácter de empleador, como así también los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.
Presentar ante la Dependencia que que tramitará el pago de facturas, junto con la factura de cada mes, certificaciones que demuestren fehacientemente los pagos de salarios al personal, como así también la fotocopia de depósito de aportes patronales, de las retenciones contributivas a las Instituciones Previsionales y los pagos de seguros al personal exigidos por ley, si estas le fueran requeridas.

24 Otro VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS:

La inspección y aceptación por parte de la UNIVERSIDAD, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección.

 

 

 

 

25 Otro DAÑOS Y PERJUICIOS:

Sin perjuicio de las penalidades y/o sanciones que pudieren corresponder, el cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la Universidad Nacional de Moreno el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

26 Otro OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD:

La adjudicataria estará obligada a mantener indemne a la UNIVERSIDAD, de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso, o de cualquier otra especie que el personal, que ésta contrate para la prestación del servicio objeto de la presente licitación, o de cualquier tercero, le efectivice a la UNIVERSIDAD. En consecuencia, la adjudicataria también estará obligada, a SUBROGAR A LA UNIVERSIDAD, a fin de satisfacer –a costa de la adjudicataria- el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:1558 30/01/2024 10:18 ESTUDIO ZEUS S.R.L. Recibo sobre cerrado en mano de BIGARANI Andrea. NO
CRO:1559 30/01/2024 10:58 CONSEJERO TÁCTICO S.R.L Recibo sobre cerrado en mano del Sr. VALDEZ Carlos NO
CRO:1560 30/01/2024 11:09 GRUPO EFIA S.R.L. Recibo sobre cerrado en mano del Sr. Daniel FIORAVANTE NO
Oficina de contratación
Oficina contratación central
ACTO APERTURA
AAP:2/2024
30/01/2024 13:00
30/01/2024 13:15
Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires, MORENO, Buenos Aires
Universidad Nacional de Moreno
En dictamen
Ofertas presentadas

ESTUDIO ZEUS S.R.L.

CRO:1558
30/01/2024
Pagaré por 1890947.5 Peso argentino.
$ 16.792.182,00
Peso argentino

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán comenzar a prestarse, dentro de los CUATRO (4) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar

.

 

Cotiza R1 PU: $ 2.798.697,00
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal 6 MES $ 2.798.697,00 $ 16.792.182,00  

CONSEJERO TÁCTICO S.R.L

CRO:1559
30/01/2024
$ 2.740.680,00
Peso argentino

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán comenzar a prestarse, dentro de los CUATRO (4) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar

.

 

Cotiza R1 PU: $ 456.780,00
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal 6 MES $ 456.780,00 $ 2.740.680,00  

GRUPO EFIA S.R.L.

CRO:1560
30/01/2024
Pagaré por 1650000 Peso argentino.
$ 32.999.940,00
Peso argentino

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los servicios objeto de la presente contratación deberán comenzar a prestarse, dentro de los CUATRO (4) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar

.

 

Cotiza PU R1: $5.499.990,00
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal 6 MES $ 5.499.990,00 $ 32.999.940,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:9/2024

Proveedores admisibles:

- GRUPO EFIA S.R.L.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

- ESTUDIO ZEUS S.R.L.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

- CONSEJERO TÁCTICO S.R.L

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

Renglón 1 (DESINFECCION)

Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
No aceptar   GRUPO EFIA S.R.L. Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 MES $ 5.499.990,00 $ 32.999.940,00 Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, toda vez que excede en un OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 47/100 PORCIENTO (899,47%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, en un todo de acuerdo al Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposicion ONC 62/16, conforme surge de la evaluacion incorporada al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 790/2023, mediante INFORME 9/2023-SCA-DCC.
No aceptar   CONSEJERO TÁCTICO S.R.L Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 6,00 MES $ 456.780,00 $ 2.740.680,00 Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez no presenta la documentación solicitada en el Punto 4 y Punto 5 de las mismas, en el plazo establecido en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, todo ello conforme INFORME 9/2024-SCA-DCC incorporado al Expediente SUDOCU S01: 790/2023.
No aceptar   ESTUDIO ZEUS S.R.L. Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectación a efectuarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO según Especificaciones Técnicas Principal Por inconveniencia presupuestaria 6,00 MES $ 2.798.697,00 $ 16.792.182,00 Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, toda vez que excede en un CUATROCIENTOS OCHO 89/100 PORCIENTO (408,89%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, en un todo de acuerdo al Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposicion ONC 62/16, conforme surge de la evaluacion incorporada al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 790/2023, mediante INFORME 9/2023-SCA-DCC.

OBSERVACIONES: En la Ciudad de Moreno, al día 4 del mes de MARZO de 2024, siendo las 13:00 hs. se reúne la Comisión Evaluadora de ofertas, designada mediante Resolución UNM-VR 77/2022, a los fines de evaluar las ofertas presentadas para la LICITACION PRIVADA Nº23/2023, en un todo de acuerdo a los pliegos que rigen el presente procedimiento. Siendo las 15:00 hs. y después de analizadas las ofertas presentadas, conforme Acta de Apertura Nº2/2024, y de acuerdo a los criterios de evaluación previstos en el presente procedimiento, esta Comisión recomienda, en base a las evaluaciones incorporadas al Expediente Sudocu S01:790/2023 desestimar en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.3.0